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圖片新聞

機械總院集團召開(kāi)2019年度內部審計工作會(huì )

作者: 審計與法律風(fēng)控部
時(shí)間:2019-05-29

523日下午,機械總院集團審計與法律風(fēng)控部召開(kāi)集團2019年度內部審計工作會(huì )議。集團黨委委員、總會(huì )計師、總法律顧問(wèn)李連清,哈焊院黨委副書(shū)記儲繼君,哈焊院總會(huì )計師易娜,沈鑄所紀委書(shū)記蘇仕方,鄭機所總會(huì )計師姚秋蓮,中機一院紀委書(shū)記劉志軍,中機認檢總會(huì )計師魏永斌以及各單位審計負責人、財務(wù)負責人共計44人參加此次會(huì )議。會(huì )議由集團審計與法律風(fēng)控部常務(wù)副部長(cháng)白國林主持。

會(huì )上,集團審計與法律風(fēng)控部常務(wù)副部長(cháng)白國林作了題為《強化內審建設 構建合規體系 保障機械總院集團持續健康高質(zhì)量發(fā)展》的集團2019年度內部審計工作報告,全面總結回顧了集團2018年內部審計工作成效、存在的問(wèn)題與不足,并對2019年內部審計重點(diǎn)工作作出安排部署。審計與法律風(fēng)控部部長(cháng)助理南楠對集團內部審計管理辦法進(jìn)行全面解讀及宣貫。

集團黨委委員、總會(huì )計師、總法律顧問(wèn)李連清在聽(tīng)取了內部審計工作報告后發(fā)表題為《提高認識 提升能力 切實(shí)履行內部審計監督職責》的重要講話(huà)。李總充分肯定了集團內部審計工作取得的成效,同時(shí)結合集團公司戰略規劃和年度重點(diǎn)任務(wù),對下一步集團內審工作提出三點(diǎn)要求:一、切實(shí)提高站位,充分認識加強內部審計工作的重要意義。深入學(xué)習習近平總書(shū)記在中央審計委員會(huì )第一次會(huì )議上的重要講話(huà)精神,貫徹落實(shí)《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》以及《關(guān)于深化國有企業(yè)和國有資本審計監督的若干意見(jiàn)》;充分認識內部審計對于促進(jìn)企業(yè)持續、健康、高質(zhì)量發(fā)展的重要作用;充分認識政府審計、注冊會(huì )計師審計和內部審計構成了我國審計監督體系的三大主體。二、注重提升能力,建設高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化內部審計隊伍。李總分別從集團層面與內審人員層面作出建議要求。提出集團應配強審計人員隊伍,加強審計人員培訓,“以審代訓”提升內審專(zhuān)家的實(shí)戰能力,促進(jìn)各單位管理經(jīng)驗交流;對于內審人員,李總提出應堅定理想信念、加強學(xué)習,不斷完善知識結構,提升專(zhuān)業(yè)履職能力,以硬作風(fēng)實(shí)現新作為。三、精心組織、加強協(xié)同,高質(zhì)量完成年度審計任務(wù)。堅持問(wèn)題導向,全面落實(shí)審計發(fā)現問(wèn)題的整改工作,提高企業(yè)合規治理水平;聚焦風(fēng)險、狠抓重點(diǎn),提升審計工作的針對性和有效性;加強協(xié)同,創(chuàng )新模式,逐步建立大合規大監督體系;強化審計結果的運用,按照“三不放過(guò)”原則,落實(shí)審計整改。

最后,集團審計與法律風(fēng)控部與各單位內部審計負責人進(jìn)行了小組討論。針對各單位內部審計工作中存在的疑問(wèn)及難點(diǎn)工作交換了意見(jiàn)。白部長(cháng)針對2019年內部審計具體工作作出部署和安排。

 

 

 

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